审计动态
江苏南京:审计国资委合力推进市属国有企业内审工作
近日,江苏省南京市审计局、市国资委共同研究推动国有企业平台内审工作,达成三项合作机制。
一是健全完善机制。双方对各自履行义务进行明确,审计部门及时传达通报审计工作会议精神及上级工作要求,召开相关会议时邀请市国资委参加,同步了解内部审计工作的政策要求;市国资委要推动国有企业平台健全完善内部审计工作体制机制,修订完善国资系统内部审计意见,制定内部审计操作指南等相关制度规定,推动中央和省市审计部署要求在国资系统贯彻落实。
二是推行总审计师试点机制。双方共同推动国有企业平台设立总审计师试点工作,在全市范围内,优选内部审计制度健全、内审工作成效突出、国有和国有资本占控股地位或主导地位的大、中型企业作为试点单位。
三是深化合作机制。双方每年定期就年度审计计划安排、审计项目融合、审计成果共享、内审工作绩效及审计项目中遇到的重要事项进行会商,切实形成监督合力,提升国有企业平台内部审计工作质量。(